职位描述
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职责描述:
1、制定完善公司内部审计、内部控制制度及流程;
2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计;
3、负责预防业务运营、财务、税务风险,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进意见;
4、协助部门建立和完善业务流程,完善与全面推进和监督检查公司内控和内部管理体系的完整性、合理性及执行情况;
5、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际情况进行检查和总结。
任职资格:
1、审计类相关专业,5年以上审计相关工作经验,3年以上企业内部审计工作经验;
2、具备独立开展公司各项审计工作的能力;
3、有良好的适应能力和团队合作精神;
4、有清晰地书面和口头表达能力,及良好的沟通协调能力;
5、原则性强,抗压力强,作风正派;
6、具备中级以上相关专业技术资格。
职位福利:包住、带薪年假、通讯补助、员工旅游、节日福利、五险一金、商险、年终奖
工作地点
地址:西安未央区凤城十二路陕西西安出口加工区A区
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职位发布者
HR
西安华欧精密机械有限责任公司
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/cityrcw/images/sfrz_yrz.png)
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机械制造·机电·重工
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200-499人
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公司性质未知
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出口加工区a区