一)岗位职责
1、负责财务稽核工作。负责审核原始凭证和记账凭证,保证账务处理的准确性、完整性、合规性。
2、负责审核明细账、总账和会计报告,并核对相符。
3、负责定期进行财务分析,为公司领导决策提供依据。
4、负责对接会计师事务所,保证决算数据与相关审计报告无重大差异。
5、根据公司管理要求,起草或修订财务相关管理制度。
6、负责对接相关管理部门,起草相关报告。
7、配合财务部负责人对各分子公司财务管理执行情况进行指导、检查和监督。
8、完成领导交办的其他工作。
9、参与公司重大财务决策,包括审定集团公司财务预、决算方案,审定公司重大经营性、投资性、融资性计划和合同以及资产重组和财务重组方案。
10、负责对接协调银行、税务、政府等方面的工作和协调。
(二)任职资格
1、全日制本科及以上学历,财务、会计、审计相关专业,有5年及以上相关工作经验;
2、具有中级会计师及以上职称,有注册会计师、注册税务师资格优先;
3、具有高新技术公司财务管理相关工作经验者优先;
4、具备良好的职业素养与沟通能力,逻辑分析能力强
5、熟悉各项财税,审计,会计法规政策,精通财务管理知识和金融知识,具有成本、资金管理能力和履行岗位职责所必备的业务知识。



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