职位描述
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岗位职责:
1.参与完善公司内控体系、风险管理体系,负责内控制度的审阅与内控文化的宣贯;
2.参与制定年度审计计划,负责或参与拟定审计项目工作计划;
3.组织或参与实施内部审计工作,出具审计意见,完成审计报告;
4.跟踪落实审计结果的整改情况;
5.完成部门负责人安排的其他工作;
任职资格:
1. 统招本科以上学历,审计、财务等财经类专业,211、985 或 QS 前50优先;
2. 3年以上会计事务所审计经验(项目经验为大型上市公司、研发类企业)及上市公司内控内审经验,具有舞弊项目经验优先;
3. 具有较强沟通协调能力、问题解决能力、抗压能力及文字表达能力;
4. 具有CPA、CIA等职业资格证书者优先。
工作地点
地址:成都双流区成都-高新区成都玖锦科技有限公司
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职位发布者
HR
成都玖锦科技有限公司
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仪器·仪表·工业自动化·电气
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200-499人
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公司性质未知
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星宸国际b座22楼